OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 15 de 28 de febrero de 2017, según enmendada, crea la Oficina del Inspector General de Puerto Rico. Tiene como función declarar la política pública sobre la integridad y eficiencia gubernamental; disponer su propósito, organización, funciones y facultades; autorizar la transferencia de las oficinas de auditorías internas de la Rama Ejecutiva y las corporaciones públicas.

MISIÓN

Establecer un sistema integrado y coordinado de auditorías, estudios y evaluaciones preventivas en los organismos gubernamentales con miras a erradicar la redundancia y burocracia en la gestión pública, así como para optimizar el uso de los recursos y evitar el uso indebido de los mismos. De la misma manera, para eliminar la actividad corruptiva, así como para identificar aquellos funcionarios que no sepan manejar los recursos públicos de manera adecuada y que estén en busca de lucro personal.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 0 0 15 64 206

El número correspondiente al Año Fiscal 2019-2020 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de gasto en el año eleccionario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Integridad y Eficiencia Gubernamental 0 2,180 5,155 12,548
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 0 2,180 5,155 12,548
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Integridad y Eficiencia Gubernamental 0 0 0 616
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 0 616
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Integridad y Eficiencia Gubernamental 0 0 150 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 0 150 0
 
Total, Servicio Directo 0 2,180 5,305 13,164
 
Total, Programa 0 2,180 5,305 13,164
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 2,180 5,155 6,876
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 5,672
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 2,180 5,155 12,548
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 616
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 616
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 150 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 150 0
Total, Origen de Recursos 0 2,180 5,305 13,164
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 154 1,970 4,569
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 65 39
Servicios Comprados 0 257 653 588
Gastos de Transportación 0 0 215 241
Servicios Profesionales 0 256 1,000 905
Otros Gastos Operacionales 0 49 58 25
Compra de Equipo 0 1,108 840 331
Materiales y Suministros 0 356 324 166
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 30 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 0 2,180 5,155 6,876
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 0 616
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 0 616
 
Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 150 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de la RC del Fondo General 0 0 150 0
 
Total de la RC del Fondo General 0 2,180 5,305 7,492
 
Total del Fondo General 0 2,180 5,305 7,492
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 4,741
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 18
Servicios Comprados 0 0 0 274
Gastos de Transportación 0 0 0 113
Servicios Profesionales 0 0 0 289
Compra de Equipo 0 0 0 154
Materiales y Suministros 0 0 0 77
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 0 0 0 5,672
Total, Concepto 0 2,180 5,305 13,164

PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Integridad y Eficiencia Gubernamental

Descripción del Programa

Elabora el Plan Estratégico Anual de Auditorías, Evaluaciones e Investigaciones, el cual someterá a la aprobación del Comité del Gobernador para la Integridad y Eficiencia Gubernamental.

Clientela

Entidades gubernamentales, municipios y entidades sin fines de lucro que reciben fondos.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 5,672
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 2,180 5,155 6,876
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 2,180 5,155 12,548
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 616
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 616
 
Mejoras Permanentes  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 150 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 150 0
Total, Origen de Recursos 0 2,180 5,305 13,164
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 154 1,970 9,310
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 65 57
Servicios Comprados 0 257 653 862
Gastos de Transportación 0 0 215 354
Servicios Profesionales 0 256 1,000 1,194
Otros Gastos Operacionales 0 49 58 25
Compra de Equipo 0 1,108 840 485
Materiales y Suministros 0 356 324 243
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 30 18
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 2,180 5,155 12,548
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 616
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 616
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 150 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 150 0
Total, Concepto 0 2,180 5,305 13,164